甘肃金控集团内部审计工作始终坚持在集团党委的坚强领导下,深入贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要指示精神,紧紧围绕“以监督促治理、以审计创价值”理念,以精准监督、深化整改、提升专业为主线,持续强化“经济体检”功能,为企业高质量发展提供坚实监督保障。
【织密监督网络,实现审计全覆盖】
集团坚持“应审尽审、凡审必严”,构建起常态化、全覆盖的审计监督体系。审计范围全面覆盖资金流向、资产安全、项目推进及各子公司主要领导干部履职情况,切实做到监督无死角、无盲区。审计工作始终紧扣主责主业,精准把握监督重点,既关注战略执行和重大项目推进,又深入排查经营痛点难点,严控资金安全与合规运营关键环节。通过科学配置审计资源,形成系统性审计与专项审计协同推进的工作机制,以高效监督助力集团业务规范运行。近三年来,累计完成经营管理审计、经济责任审计及专项风险审计等项目36项,有效识别并化解多类经营与管理风险。
【强化整改落实,推动成果转化增效】
集团将审计整改作为“治已病、防未病”的关键环节,建立常态化整改机制,压实被审计单位主体责任,推动管理层专题研究、源头治理。加强对普遍性、典型性问题的梳理与分析,提出有针对性的管理建议,推动举一反三、全面整改,坚决防止问题复发。近三年来,通过持续深化整改,子公司内控体系不断完善,财务管理更加规范,风险防控能力显著增强。内部审计实现从“发现问题”向“解决问题”和“创造价值”转型升级,为集团提升管理质效、保持稳健运营提供有力支撑。
【加强队伍建设,提升审计专业能力】
集团审计部门秉持“依法审计、求真务实、廉洁自律、拼搏奉献”的职业精神,坚持“查实情、报实账、说实话、求实效”,确保审计结论客观公正、经得起检验。面对宏观政策与业务拓展新要求,审计团队主动加强政策研究和业务学习,精准把握金融领域新规动态与发展趋势,推动审计工作与集团战略、业务发展深度融合,持续提升专业性、前瞻性和系统性。
集团正加快推动审计职能从“监督型”向“监督服务型”转变,以提升履职能力为核心,更好发挥内部审计在保障资产安全、优化资源配置和推动高质量发展中的“参谋助手”作用,为集团行稳致远持续注入审计动能。